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bet36365.com娱乐场2014年度部门决算公开说明(全区地税系统)
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发布时间:2015-09-06 16:38
 

一、本部门的基本情况

()地税系统概况及主要工作目标完成情况

bet36365.com娱乐场于1994年成立。全系统实行自治区以下垂直管理体制,现辖12个盟市、2个计划单列市、4个直属机构、99个旗县市(区)地税局、85个盟市派出机构。全区地税系统核定编制13597人,实有14126人。其中:在职人员13332人,离退休人员2173人,其他人员3556人。主要承担执行税收法规,落实税收政策,强化地方税收征管,优化纳税服务,确保地方财政收入,促进地方经济发展的职能。目前共担负着26项税费的征缴工作,主要包括营业税、所得税等15个地方税,养老、失业、医疗、工伤、生育和新型农村养老保险等6项社会保险费,文化事业建设费、残疾人就业保障金、水利建设基金、工会经费、煤炭价格调节基金等5项政府基金。

(二)当年取得的主要成效

2014年,全区地税系统深入学习领会习近平总书记系列讲话和考察内蒙古重要讲话精神,全面贯彻落实自治区党委政府重大决策部署,坚持围绕中心,服务大局,把税收工作的出发点放在奋力推动自治区经济持续健康发展和社会和谐稳定上;坚持依法治税,改革创新,把税收工作的着力点放在提高税收工作的层次和水平上;坚持真抓实干,攻坚克难,把做好税收工作的落脚点放在全面完成组织收入任务上;坚持以人为本,凝心聚力,把做好税收工作的立足点放在抓班子带队伍建设一支高素质的干部队伍上圆满完成了以组织收入为中心的各项任务。 2014年,全区累计组织各项税费收入1796.4亿元,同比增长2%,其中,公共财政预算税收收入完成1010亿元,同比增长8.8%,增幅高于全国平均水平和周边省区,对自治区公共财政预算收入的贡献率达55%,拉动自治区公共财政预算收入增幅4.8个百分点。社会保险费收入完成550.7亿元,同比增长10.1%。煤炭价格调节基金等政府基金收入完成105.9亿元。与此同时,我们认真贯彻落实西部大开发、鼓励节能减排和支持小微企业发展等一系列税收优惠政策,减免地方税收60多亿元,这一增一减,为自治区经济发展、社会进步和民生改善提供了有力的财力支持。

二、2014年预算安排及执行情况

(一)2014年全系统决算总收入为249,310.59万元,比年初预算242770.64万元增加6,539.95万元。增加的原因主要是自治区财政追加医疗保险等经费所致

(二)2014年全系统决算总支出为253374.11万元,比年初预算259429.21增支,6055.1万元。其中基本支出为197,315.58万元,占77.9 %,项目支出56,058.54万元,占22.1 %。具体说明如下:

    1工资福利支出情况。2014年全系统工资福利支出108,222万元,占总支出42.71%。比年初预算112,203万元减支的3,981万元,减少的主要原因是按照有关文件精神,职工未休假补助从按月发放改为次年一次性发放,导致2014年支出相对减少。

2、商品和服务支出情况。2014年全系统商品和服务支出84,784万元,占总支出33.46%,比年初预算94,274万元减支9,490万元,减幅10.07%,减支的主要原因是贯彻党中央厉行节约反对浪费的精神,大力压缩一般公用经费支出。其中:当年办公水电邮电费支出10,891万元,比年初预算13,697万元减支2,806万元,减幅20%。减支的主要原因是大力加强节约型机关建设,不断降低行政成本,以及基层办公条件改善促进了能源节约,使水电费支出减少;税费票证印刷费支出6,811.40万元,比年初预算7,763.3万元减支951.9万元,减幅12.26%;取暖费支出3,894万元,比年初预算4,650万元减支756万元,减幅16.25%,减支的主要原因是部分盟市和旗县地税局搬迁新办公楼后,办公场所进一步向集约化发展,使供热面积相应减少;物业管理费支出3,130万元,比年初预算3,547万元减支417万元,减幅11.76%;公务用车运维费支出9,596万元,比年初预算9,676万元减支80万元,减幅0.83%,减支的主要原因是严格公务用车管理,强化公务用车相关规定的监督检查,大力压缩留用公车开支,严格公务用车使用管理;差旅费支出4,917万元,比年初预算4,672万元增支245万元,增幅5.24%,增支的主要原因是2014年出台的新差旅费管理办法提高了住宿费、餐费、市内交通费等开支标准导致差旅费的增加;维修费支出12,915万元,比年初预算13,120万元减支205万元,减幅1.6%,减支的主要原因是部分单位办公楼搬迁后对办公场所进行统筹安排,小型维修支出相应减少,同时严格审核、尽量压缩非必需的维修开支;会议费支出519万元,比年初预算1,198.7万元减支679万元,减幅56.68%,大幅减支的主要原因是按照中央八项规定有关要求,严格控制压缩各类会议,从严控制会议数量、会期和规模,严格执行会议费开支范围和标准。同时充分利用信息化建设成果,发挥网络视频会议作用;培训费支出3,024万元,比年初预算4,924万元减支1,900万元,减幅38.59%,减支的主要原因是严格审核、压缩了部分培训规模,并开展了网上远程培训教育;公务接待费支出1,648万元(其中公共预算财政拨款支出300万元),比年初预算1,857万元减支209万元,减幅11.25%,减支的主要原因是我局推进厉行节约反对浪费,大力压缩公务接待、降低接待标准。因公出国(境)和公务用车购置费用预算和决算均为零。公务用车运维费为9596万元(其中公共预算财政拨款支出5616万元),比年初预算9676万元减支80万元。“三公”经费及会议费、培训费的大幅减少,是我局认真贯彻落实中央八项规定和自治区28项具体规定,厉行节约、反对浪费,严格执行有关制度和规定取得的成效。

3、其他资本性支出情况。2014年全系统其它资本性支出共34,170万元,占总支出253374万元的13.49%。其中办公用房购建23,870万元,主要为支付以前年度构建办公用房的尾款。办公设备购置5,943万元,大型修缮1,727万元,信息网络购建2,504万元,无公务用车购置费。

 

                                  201592

2014年部门决算公开表(附件1-5)(全系统).xls

 
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